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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011842
Monto de la Factura
₲ 392.572.087
Nro. Solicitud de Transferencia
146895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.328.917

Retención DNCP
₲ 1.398.985
Retención IVA
₲ 10.706.511
Retención Renta
₲ 7.137.674
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143910
Monto Contrato
₲ 10.120.789.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.619.786.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.582.176.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado