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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 497.964.704
Nro. Solicitud de Transferencia
16019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.046.535

Retención DNCP
₲ 1.756.457
Retención IVA
₲ 13.580.856
Retención Renta
₲ 13.580.856
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO OBRAS CIVILES
RUC
80100070-0
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148750
Monto Contrato
₲ 11.382.587.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.779.000.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.779.000.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336196
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA - SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas