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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 42.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96112
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.677.247

Retención DNCP
₲ 151.526
Retención IVA
₲ 1.159.636
Retención Renta
₲ 773.091
Multa
₲ 758.500

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139593
Monto Contrato
₲ 233.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.720.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.720.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas