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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006244
Monto de la Factura
₲ 38.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.616.078

Retención DNCP
₲ 137.246
Retención IVA
₲ 1.061.182
Retención Renta
₲ 1.061.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230734
Monto Contrato
₲ 51.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.826.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.826.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental