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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0227595
Monto de la Factura
₲ 1.861.608
Nro. Solicitud de Transferencia
190840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.342

Retención DNCP
₲ 6.612
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235522
Monto Contrato
₲ 34.083.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.258.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.258.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena