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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007610
Monto de la Factura
₲ 4.362.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.105.029

Retención DNCP
₲ 15.387
Retención IVA
₲ 118.969
Retención Renta
₲ 118.969
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230089
Monto Contrato
₲ 47.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.127.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.127.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare