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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009153
Monto de la Factura
₲ 21.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176875
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.499.339

Retención DNCP
₲ 76.783
Retención IVA
₲ 599.864
Retención Renta
₲ 799.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233086
Monto Contrato
₲ 263.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.387.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.387.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza para el INAN - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion