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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007196
Monto de la Factura
₲ 2.722.380
Nro. Solicitud de Transferencia
134671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.882

Retención DNCP
₲ 9.998
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226365
Monto Contrato
₲ 94.546.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.273.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.273.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)