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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006669
Monto de la Factura
₲ 5.540.262
Nro. Solicitud de Transferencia
56454
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.263.647

Retención DNCP
₲ 20.274
Retención IVA
₲ 94.517
Retención Renta
₲ 156.756
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226365
Monto Contrato
₲ 94.546.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.273.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.273.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)