Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007274
Monto de la Factura
₲ 4.083.570
Nro. Solicitud de Transferencia
139023
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.869.496
Retención DNCP
₲ 14.794
Retención IVA
₲ 81.194
Retención Renta
₲ 114.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226365
Monto Contrato
₲ 94.546.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.273.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.273.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)