Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006398
Monto de la Factura
₲ 17.113.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.550.993
Retención DNCP
₲ 62.626
Retención IVA
Retención Renta
₲ 484.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225425
Monto Contrato
₲ 201.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.678.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.678.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa