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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0093661
Monto de la Factura
₲ 14.913.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.162.552

Retención DNCP
₲ 54.481
Retención IVA
₲ 261.602
Retención Renta
₲ 421.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226367
Monto Contrato
₲ 156.031.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.142.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.142.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)