Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0082475
Monto de la Factura
₲ 16.623.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163063
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.791.367
Retención DNCP
₲ 60.800
Retención IVA
₲ 286.031
Retención Renta
₲ 470.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226367
Monto Contrato
₲ 156.031.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.142.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.142.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)