Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0222205
Monto de la Factura
₲ 6.340.700
Nro. Solicitud de Transferencia
156670
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.340.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
62/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79727
Monto Contrato
₲ 82.181.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.021.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.021.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas