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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000658
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156700
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79466
Monto Contrato
₲ 102.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.329.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.329.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas