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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001194
Monto de la Factura
₲ 8.254.400
Nro. Solicitud de Transferencia
211745
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.791.490

Retención DNCP
₲ 29.571
Retención IVA
₲ 189.873
Retención Renta
₲ 228.645
Multa
₲ 7.429

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205885
Monto Contrato
₲ 81.412.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.503.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.503.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray