Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001585
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211745
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.719
Retención DNCP
₲ 7.002
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 529
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205885
Monto Contrato
₲ 81.412.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.503.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.503.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray