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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003644
Monto de la Factura
₲ 18.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27031
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.809.286

Retención DNCP
₲ 66.754
Retención IVA
₲ 516.136
Retención Renta
₲ 516.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200612
Monto Contrato
₲ 315.314.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.593.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.593.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma