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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068954
Monto de la Factura
₲ 8.370.150
Nro. Solicitud de Transferencia
40751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.969.708

Retención DNCP
₲ 30.885
Retención IVA
₲ 123.034
Retención Renta
₲ 238.801
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
HNIST N° 5_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207445
Monto Contrato
₲ 120.782.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.041.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.041.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad