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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004272
Monto de la Factura
₲ 326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.562

Retención DNCP
₲ 1.150
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205076
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.500.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta