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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 1.928.400
Nro. Solicitud de Transferencia
70905
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.757

Retención DNCP
₲ 6.915
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205654
Monto Contrato
₲ 21.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.588.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.588.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical