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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001412
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38008
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.593

Retención DNCP
₲ 2.725
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205654
Monto Contrato
₲ 21.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.588.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.588.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical