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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018910
Monto de la Factura
₲ 2.602.970
Nro. Solicitud de Transferencia
142240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.468.277

Retención DNCP
₲ 9.456
Retención IVA
₲ 49.760
Retención Renta
₲ 73.113
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205602
Monto Contrato
₲ 116.733.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.343.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.343.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray