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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020938
Monto de la Factura
₲ 10.273.733
Nro. Solicitud de Transferencia
78266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.743.655

Retención DNCP
₲ 37.345
Retención IVA
₲ 194.650
Retención Renta
₲ 288.747
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205602
Monto Contrato
₲ 116.733.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.343.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.343.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray