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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000063
Monto de la Factura
₲ 7.256.720
Nro. Solicitud de Transferencia
80449
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.912.199

Retención DNCP
₲ 26.815
Retención IVA
₲ 103.667
Retención Renta
₲ 207.335
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207956
Monto Contrato
₲ 24.371.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.996.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.996.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá