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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002969
Monto de la Factura
₲ 5.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.765.407

Retención DNCP
₲ 17.877
Retención IVA
₲ 136.523
Retención Renta
₲ 138.223
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205073
Monto Contrato
₲ 27.335.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.804.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.804.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta