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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66212
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.902

Retención DNCP
₲ 878
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207541
Monto Contrato
₲ 28.777.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.092.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.092.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)