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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016659
Monto de la Factura
₲ 3.120.540
Nro. Solicitud de Transferencia
212655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.958.344

Retención DNCP
₲ 11.326
Retención IVA
₲ 60.469
Retención Renta
₲ 87.569
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205751
Monto Contrato
₲ 130.911.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.553.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.553.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray