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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 31.836.240
Nro. Solicitud de Transferencia
142396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.959.349

Retención DNCP
₲ 112.295
Retención IVA
₲ 868.261
Retención Renta
₲ 868.261
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207918
Monto Contrato
₲ 95.220.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.606.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.606.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397030
Nombre de la Licitación
Adquisición de kits de estimulación para 18 Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667