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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069436
Monto de la Factura
₲ 16.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.588.482

Retención DNCP
₲ 60.213
Retención IVA
₲ 261.690
Retención Renta
₲ 465.561
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205070
Monto Contrato
₲ 308.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.909.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.909.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta