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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004938
Monto de la Factura
₲ 2.129.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.359

Retención DNCP
₲ 7.841
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197774
Monto Contrato
₲ 138.901.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.196.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.196.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero