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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013419
Monto de la Factura
₲ 3.026.100
Nro. Solicitud de Transferencia
91294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.847.698

Retención DNCP
₲ 10.674
Retención IVA
₲ 82.530
Retención Renta
₲ 82.530
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205262
Monto Contrato
₲ 279.458.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.114.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.114.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395652
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)