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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008497
Monto de la Factura
₲ 6.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.341.054

Retención DNCP
₲ 23.746
Retención IVA
₲ 183.600
Retención Renta
₲ 183.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204732
Monto Contrato
₲ 368.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.140.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.140.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386673
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamientos médicos para 17 Servicios de Intervención Temprana (SIT)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667