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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-024-0048571
Monto de la Factura
₲ 358.307.813
Nro. Solicitud de Transferencia
79191
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.183.940

Retención DNCP
₲ 1.263.849
Retención IVA
₲ 9.772.031
Retención Renta
₲ 9.772.031
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199524
Monto Contrato
₲ 559.999.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.985.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.985.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cañerías PEAD 2" para Redes de Distribución de Agua
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA