Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006071
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.202.124
Retención DNCP
₲ 7.876
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-137916
Monto Contrato
₲ 217.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.205.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.205.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320972
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado