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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006269
Monto de la Factura
₲ 2.603.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.406

Retención DNCP
₲ 9.276
Retención IVA
₲ 70.991
Retención Renta
₲ 47.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-137916
Monto Contrato
₲ 217.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.205.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.205.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320972
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado