Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 3.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.976
Retención DNCP
₲ 13.524
Retención IVA
₲ 103.500
Retención Renta
₲ 69.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-131136
Monto Contrato
₲ 100.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.764.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.764.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307745
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional