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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003694
Monto de la Factura
₲ 1.446.960
Nro. Solicitud de Transferencia
148724
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.033

Retención DNCP
₲ 5.156
Retención IVA
₲ 39.463
Retención Renta
₲ 26.308
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124515
Monto Contrato
₲ 284.052.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.218.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.218.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional