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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003608
Monto de la Factura
₲ 9.543.849
Nro. Solicitud de Transferencia
166148
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.076.026

Retención DNCP
₲ 34.011
Retención IVA
₲ 260.287
Retención Renta
₲ 173.525
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124515
Monto Contrato
₲ 284.052.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.218.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.218.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional