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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037693
Monto de la Factura
₲ 27.387.200
Nro. Solicitud de Transferencia
120335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.044.729

Retención DNCP
₲ 97.598
Retención IVA
₲ 746.924
Retención Renta
₲ 497.949
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126517
Monto Contrato
₲ 231.612.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.259.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.259.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Poliza de Seguros para Edificios y Vehiculos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior