Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004099
Monto de la Factura
₲ 75.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.227.069
Retención DNCP
₲ 270.658
Retención IVA
₲ 2.071.364
Retención Renta
₲ 1.380.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126409
Monto Contrato
₲ 173.415.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.914.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.914.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional