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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000347
Monto de la Factura
₲ 85.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50167
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.594.240

Retención DNCP
₲ 305.760
Retención IVA
₲ 2.340.000
Retención Renta
₲ 1.560.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-128014
Monto Contrato
₲ 273.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.283.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.283.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305686
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional