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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023525
Monto de la Factura
₲ 2.949.965
Nro. Solicitud de Transferencia
41994
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.117

Retención DNCP
₲ 11.346
Retención IVA
₲ 16.610
Retención Renta
₲ 57.892
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-118874
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.287.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.287.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES