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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002458
Monto de la Factura
₲ 8.423.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.111.268

Retención DNCP
₲ 31.448
Retención IVA
₲ 120.336
Retención Renta
₲ 160.448
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
200/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-132637
Monto Contrato
₲ 61.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.591.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.591.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318327
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Servicio Caacupe, Hospital de Policia, Intendencia e Identificaciones -Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional