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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 6.302.700
Nro. Solicitud de Transferencia
211986
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.873.830

Retención DNCP
₲ 22.231
Retención IVA
₲ 171.892
Retención Renta
₲ 229.189
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-216380
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.324.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.324.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406602
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para las Sedes del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico