Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 61.905.009
Nro. Solicitud de Transferencia
62996
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.870.538
Retención DNCP
₲ 220.607
Retención IVA
₲ 1.688.318
Retención Renta
₲ 1.125.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-106332
Monto Contrato
₲ 220.360.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.558.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.558.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286517
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores