Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056827
Monto de la Factura
₲ 11.279.798
Nro. Solicitud de Transferencia
119816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.279.798
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23017-12-47568
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.403.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.403.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania