Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044069
Monto de la Factura
₲ 6.113.089
Nro. Solicitud de Transferencia
127475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.595
Retención DNCP
₲ 23.116
Retención IVA
₲ 46.870
Retención Renta
₲ 178.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-209130
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.177.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.177.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas