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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 14.803.980
Nro. Solicitud de Transferencia
27990
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.354.268

Retención DNCP
₲ 56.674
Retención IVA
₲ 103.884
Retención Renta
₲ 289.154
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133738
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.113.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.113.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios