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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013657
Monto de la Factura
₲ 8.292.834
Nro. Solicitud de Transferencia
87823
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.886.334

Retención DNCP
₲ 29.553
Retención IVA
₲ 226.168
Retención Renta
₲ 150.779
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131669
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.417.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.417.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317849
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas